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          公司2022年度專項(xiàng)審計工作順利完成
          時間:2023-06-27 09:10:42
          文章發(fā)布:Admin


          為了進(jìn)一步規(guī)范公司資金管理,節(jié)約運(yùn)營成本,切實(shí)減少不必要的開支,近期,公司審計部對2022年工會經(jīng)費(fèi)、黨費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)、各職能部門的“三項(xiàng)費(fèi)用”(會議費(fèi)、公車購置及運(yùn)行費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi))等情況依照相關(guān)規(guī)定開展了專項(xiàng)審計工作。

          審計人員通過查閱相關(guān)會計憑證、銀行流水、預(yù)算申報、決算報表、銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬,審核相關(guān)證據(jù)等必要的審查程序,認(rèn)為以上各專項(xiàng)費(fèi)用都能夠嚴(yán)格按照國家及公司相關(guān)制度要求,堅(jiān)持“節(jié)約使用、用得其所、用出實(shí)效”的原則,根據(jù)工作需要合理使用資金,將年度支出均控制在預(yù)算范圍內(nèi)。審計部對相關(guān)部門所提供的資料和工作予以肯定,出具審計報告,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出建議,持續(xù)跟蹤整改結(jié)果。

          接下來,審計部將按照公司統(tǒng)一部署,繼續(xù)開展對竣工項(xiàng)目的績效審計,以及對生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等審計 工作,為公司的高質(zhì)量管理及平穩(wěn)運(yùn)行更好地發(fā)揮監(jiān)督作用。

           


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