為貫徹落實國有資產(chǎn)管理制度,全面反映公司財務信息,完善管理機制,提高運營水平,近日,公司財務部嚴格遵循《陜西有色金屬控股集團有限公司財務決算報告管理辦法》,緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略,順利完成2023年度決算工作。
在決算工作籌備中,財務部汲取往年工作經(jīng)驗,加強組織領導,嚴格落實責任,積極統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司核算中心、資金中心、稅務部門、各生產(chǎn)單位及子公司的決算工作進度,為順利完成2023年度決算審計工作打下堅實的基礎。
本次決算審計機構為大華會計師事務所,公司財務部高度重視,嚴格遵守《中華人民共和國會計法》《企業(yè)財務會計報告條例》《企業(yè)財務通則》《企業(yè)會計準則》等法規(guī)制度,悉數(shù)核對公司賬務,積極配合完成審計人員對資產(chǎn)、負債、所有者權益、現(xiàn)金流等財務狀況以及收入、成本、費用、利潤等具體經(jīng)營效益的全面清查,切實做到了賬實相符、賬表相符,確保會計信息的真實可靠和準確完整。
財務決算工作是對公司全年財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的整體反映,涵蓋企業(yè)全年各類業(yè)務的一項復雜而細致的綜合性工作。財務部在公司領導的支持和幫助下,以效益為中心,及時準確地完成財務決算工作,在為全面優(yōu)化會計信息質(zhì)量提供重要保障的同時,進一步提高財務管理水平,促進經(jīng)濟結構優(yōu)化,對公司的可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。